4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
36
Data de Lançamento: 29/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
130.110,00
355
66/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130.110,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
130.110,00
4.998,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
297/001-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - Termo Aditivo a ser pago através da C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.998,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
490,0000
0,00
4128/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
127,69
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
374/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA NO DIA 10/12/2014 NA RUA MIGUEL ABY AZAR - REGISTRO/SP - COM VEÍCULO BRZ 2832 - 
INFRAÇÃO Nº 3B895796-4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4128/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-25,93
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
374/000-2015 - 01
-25,93
Item:
1 - Anulação da Nota nº 374/0-2015 - MOTIVO: DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA
Vl.Total:
-25,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/018-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
38,0000
1.190,54
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
378/000-2015       
1.190,54
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 340 - R$ 34.015,51
Vl.Total:
1.190,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,56
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
380/000-2015       
99,56
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1029 - R$ 1.669,50
Vl.Total:
99,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,08
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
383/000-2015       
248,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
248,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,42
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
385/000-2015       
24,42
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 694 - 444,00
Vl.Total:
24,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.207,01
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
218810110
O
0,00
5304
392/000-2015       
18.207,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
18.207,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.877,01
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
0,00
0,00
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
393/000-2015       
22.877,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
22.877,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.752,95
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
0,00
0,00
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
394/000-2015       
1.752,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.752,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.054,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5313
396/000-2015       
24.054,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
24.054,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.905,10
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
397/000-2015       
17.905,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
17.905,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
373.253,78
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
398/000-2015       
373.253,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
373.253,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
360,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810115
O
0,00
5323
399/000-2015       
360,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
360,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
557,35
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5327
400/000-2015       
557,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
557,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.206,31
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
401/000-2015       
13.206,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
13.206,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.834,10
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
402/000-2015       
22.834,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
22.834,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.844,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
404/000-2015       
10.844,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
10.844,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.188,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810403
O
0,00
5411
405/000-2015       
28.188,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
28.188,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.090,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5832
406/000-2015       
30.090,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
30.090,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.633,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5833
407/000-2015       
2.633,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.633,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,69
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
409/000-2015       
313,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
313,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
699.076,32
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
699.076,32
351120200
O
0,00
5812
414/000-2015       
699.076,32
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - 11/05/2015 A 20/05/2015
Vl.Total:
699.076,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.235,67
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
415/000-2015       
1.235,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1475 - 28083,33
Vl.Total:
1.235,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/005-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624026-5 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/005-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/005-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624028-1 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/005-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
253-2 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
430/005-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
410-1 CEF
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
431/005-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624024-9 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/005-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624025-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
4.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/005-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
24.393,04
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
24.393,04
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
24.393,04
63
443/028-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2015 - B.B. - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
24.393,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.393,04
225,94
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
225,94
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
225,94
63
443/029-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
225,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,94
102,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
102,63
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
102,63
63
443/030-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2015 - B.B. - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
102,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,63
9,20
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
9,20
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
9,20
63
443/031-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2015 - B.B - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
9,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,20
603,18
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
603,18
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
603,18
63
443/032-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
603,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,18
241,58
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
241,58
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
241,58
63
443/033-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2015 - B.B. - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
241,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
902,46
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
902,46
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
902,46
71
451/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - C/C 0903/006/00000019-0 CEF - BC 1315
Vl.Total:
902,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
902,46
13.378,10
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
13.378,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
13.378,10
71
451/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - C/C 0903/006/00000350-4 CEF - BC 1841
Vl.Total:
13.378,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.378,10
3.449,24
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
3.449,24
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
3.449,24
71
451/020-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - C/C 0903/006/00000142-0 CEF - BC 1331
Vl.Total:
3.449,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.449,24
392,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
392,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
392,50
71
452/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - AG 492-8 - C/C 507981-0 BB - BC 1121
Vl.Total:
392,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,50
209,61
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
209,61
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
209,61
71
452/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - AG 492-8 - C/C 51030-0 BB  - BC 1800
Vl.Total:
209,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,61
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.140,05
186
471/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.140,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.140,05
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
28.083,33
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/004-2015       
0,17
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
28.083,33
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4600
578,11
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
578,11
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
578,11
143
496/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - C/C 0903/006/00000305-9 CEF - BC 1559
Vl.Total:
578,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
578,11
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
51
503/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
528,54
766
607/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
528,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,54
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
636
877/031-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
143,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
528,54
636
879/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
528,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,54
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
23.673,28
346
1006/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23.673,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.673,28
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
2.999,15
346
1006/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.999,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.999,15
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
16,37
278
1011/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA 
- CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
30,35
351
1017/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,35
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
15,39
462
1021/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,39
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
100.279,00
355
1184/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.279,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.279,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
1190/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
188.759,00
304
1194/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
188.759,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
188.759,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
107.484,10
318
1200/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107.484,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
107.484,10
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.086,00
318
1203/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.086,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.086,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
106.000,00
318
1205/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
106.000,00
5.948,07
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/006-2015       
5.948,07
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
5.948,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.332,51
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/007-2015       
2.332,51
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
2.332,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1381/001-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE E PSFs - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
920,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
230,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
1394/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DO CAPS - CENTRO 
DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
184,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
1396/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
184,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
92,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
1398/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DO CEREST - 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
92,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-5.006,10
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/000-2015 - 02
-5.006,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1538/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.006,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
1673/003-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
1.490,50
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/003-2015       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
8,50
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. MÊS ABRIL/15 - C/C 
331-8 CEF - SAÚDE
450,50
SV
53,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/003-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
404-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1923/003-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/005-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
100,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
2640/000-2015       
100,00
Item:
1 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - STE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
690,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
285
2644/000-2015       
690,00
Item:
1 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de 
alumínio 4,20 X 7,20 - ALULEV - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,21
1302/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
431
2654/000-2015       
1,71
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
1,71
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO 
SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
143,20
1302/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
431
2655/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO SETOR DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
234,00
1302/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
433
2656/000-2015       
234,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO SETOR 
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.700,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
2736/000-2015       
0,10
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO  - PHARLAB -  PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
27.000,0000
840,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
2766/002-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
840,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
283,20
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
2875/000-2015       
28,32
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
283,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
-419,84
1535/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
2904/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1535/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
-419,84
-419,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
2904/000-2015 - 01
-419,84
Item:
1 - Anulação da Nota nº2904/0-2015
Vl.Total:
-419,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,46
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/003-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
356,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
198,35
SV
5,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
284,41
SV
7,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2932/002-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS BUCAL - FICHA 338 - DR 300.27 
FONTE 05 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
300,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2935/002-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - FICHA - 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 
624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.377,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/002-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.377,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
567,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2940/002-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
Vl.Total:
567,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO 
AS REFERENCIAS - MS MAC 413 DR 300.28 FONTE 05  - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
1.680,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2943/002-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE . MAS PAB FICHA 323.001 - 
FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
780,00
UN
13,0000
360,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2958/002-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CEREST - MS SAÚDE DO TRABALHADOR - FICHA 351 
- DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
648,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2959/002-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR CEREST - 
FICHA 351 - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
-440,73
1452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
3036/000-2015       
56,85
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - MAGENTA
Vl.Total:
56,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,85
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - YELLOW
56,85
UN
1,0000
56,85
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - CYAN
56,85
UN
1,0000
75,06
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100/BLACK
75,06
UN
1,0000
53,31
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - COLORIDO
106,62
UN
2,0000
44,25
6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - PRETO - PARA USO DOS CRAS E DESTA SECRETARIA 
- C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
88,50
UN
2,0000
0,00
1452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-440,73
-440,73
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
3036/000-2015 - 01
-440,73
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3036/0-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 218/2015 - EMP 3036/2015
Vl.Total:
-440,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
984,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
348
3166/002-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - 2º TERMO ADITIVO - C/C 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
984,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
567,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
3167/002-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS - 
PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
567,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
729,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
3168/002-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
Vl.Total:
729,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DESTA SECRETARIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 
FICHA 462 - DR 300.008 - FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
300,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
278
3170/002-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - FICHA 278 - DR 310.000 - FONTE 
01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
418,02
1876/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASIL POSTOS COMERCIO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.242.583/0001-79
0,00
319
3177/000-2015       
69,67
Item:
1 - BOMBONA PLASTICA DE PERFIL RETANGULAR COM CAPACIDADE DE 50 LITROS - PARA USO DAS 
UNIDADES DO DISTRITO UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
585,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3302/002-2015       
65,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
585,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
969,23
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
969,23
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
332,2700
674,50
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
674,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
231,2300
11.397,75
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/001-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.397,75
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.317,3300
1.055,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/002-2015       
65,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários.
Vl.Total:
455,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
600,00
UN
10,0000
430,64
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
671
3492/000-2015       
2,90
Item:
1 - TANGERINA
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,70
2 - MANDIOCA MÉDIA
17,00
KG
10,0000
3,80
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
19,00
UN
5,0000
1,92
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
28,80
KG
15,0000
1,90
5 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
6 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
22,50
KG
5,0000
1,34
7 - ALFACE CRESPA - EXTRA
6,70
UN
5,0000
2,04
8 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
2,04
9 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
10,20
KG
5,0000
1,37
10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
6,85
5,0000
3,40
11 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
17,00
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,76
12 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
18,80
KG
5,0000
2,50
13 - OVO DE CODORNA
12,50
DZ
5,0000
0,90
14 - ABOBORA CABOCHA
4,50
KG
5,0000
2,70
15 - INHAME
13,50
KG
5,0000
2,06
16 - MAMAO FORMOSA GRANDE
10,30
KG
5,0000
4,20
17 - MARACUJA AZEDO
21,00
KG
5,0000
4,70
18 - AMENDOIM COM CASCA
14,10
KG
3,0000
1,70
19 - LIMAO
5,10
KG
3,0000
1,37
20 - REPOLHO ROXO
6,85
KG
5,0000
3,03
21 - ABACATE
15,15
KG
5,0000
1,90
22 - BERINJELA
9,50
KG
5,0000
2,28
23 - BRÓCOLIS
6,84
UN
3,0000
13,00
24 - GENGIBRE
39,00
KG
3,0000
3,90
25 - MELAO
19,50
UN
5,0000
3,43
26 - MORANGO
17,15
CX
5,0000
4,90
27 - PÊRA.
14,70
KG
3,0000
1,90
28 - ESPINAFRE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA 
BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
5,70
3,0000
700,00
2401/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 
LABORATÓRIO L
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
67.902.783/0001-70
0,00
458
3872/000-2015       
35,00
Item:
1 - CRONOMETRO DIGITAL. Alarme, calendário e LAP - bateria de lítio - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA NA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL 
ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS, DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
447.431,00
355
3887/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
447.431,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
447.431,00
99,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/001-2015       
99,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS 
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
760,00
2461/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
10.814.290/0001-60
0,00
353
3903/001-2015       
380,00
Item:
1 - CAIXA DE SOM . Tipo: Subwoofer, cor preta, potência RMS 25W, canais 2.1 ( 2 satélites;1 subwoofer, 
110/220v - LOGITECH Z313 - SUBW 2.1 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR - CEREST EM PALESTRAS, TREINAMENTOS E SENSIBILIZAÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
444,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
3933/001-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA UPA, REF. DUAS ROÇADAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
444,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
3.000,0000
13.487,05
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/002-2015       
1,62
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
32,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
884,52
SV
546,0000
3,61
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.126,29
SV
589,0000
1,44
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
362,88
SV
252,0000
3,08
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
166,32
SV
54,0000
3,25
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.433,25
SV
441,0000
1,62
7 - EXAME DE ACIDO URICO
398,52
SV
246,0000
3,09
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
40,17
SV
13,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,62
9 - EXAME DE CREATININA
596,16
SV
368,0000
1,76
10 - EXAME DE TGO
362,56
SV
206,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
350,24
SV
199,0000
1,62
12 - EXAME DE UREIA
503,82
SV
311,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
217,08
SV
134,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
239,76
SV
148,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
85,86
SV
53,0000
13,95
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
5.482,35
SV
393,0000
5,88
17 - EXAME DE BETA HCG
141,12
SV
24,0000
1,97
18 - EXAME DE AMILASE
3,94
SV
2,0000
1,77
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
17,70
SV
10,0000
5,08
20 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
10,16
SV
2,0000
4,95
21 - EXAME DE UROCULTURA
24,75
SV
5,0000
2,40
22 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
7,20
SV
3,0000
109,62
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
4003/000-2015       
7,83
Item:
1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores 
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - 3M - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
109,62
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
14,0000
25,88
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4011/001-2015       
12,94
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
RDA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA 
UNIDADE E PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS 
NO AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.317,60
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
650
4048/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
439,20
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
40,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
439,20
UNI
40,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMIX - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
439,20
UNI
40,0000
866,85
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
474
4073/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
Vl.Total:
671,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,1400
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - ATENDER ESTA SECRETARIA BEM COMO A EMEI "PINGO 
DE GENTE" - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
195,30
5,5800
-10,49
2262/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
4107/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2262/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
-10,49
-10,49
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
4107/000-2015 - 01
-10,49
Item:
1 - Anulação da Nota nº4107/0-2015
Vl.Total:
-10,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.350,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
458
4155/000-2015       
67,00
Item:
1 - TERMÔMETRO DIGITAL  de máxima e mínima; controle de temperaturas de freezers, geladeiras e câmaras 
frias; função interna e externa, com alarme sonoro; fabricado em plástico ABS; sensor com ponteira plástica 
em cabo de aproximadamente 1,80cm; displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos; *Escala interna de 
aproximadamente: -10+60°C / -14+122°F; *Escala externa de aproximadamente: -50+70°C / -56+158°F; 
*Resolução de aproximadamente: 1°C /1°F; *Dimensões aproximadas: 110x70x20mm; bateria inclusa. - 
INCOTERM - 7663.02.0.00 - GARANTIA 12 MESES - MS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2.145,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
4177/000-2015       
14,30
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. 
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo 
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por 
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.145,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
251,98
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
4187/000-2015       
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
Vl.Total:
119,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
13,27
2 - Rele fotocélula (rele-facil) - 4 fios - 220-V - ECP - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
132,70
UN
10,0000
1.427,40
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
275
4236/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
351,36
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
32,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
351,36
UNI
32,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
362,34
UNI
33,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
362,34
UNI
33,0000
382,50
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
4269/001-2015       
8,50
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
Vl.Total:
42,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
8,50
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
42,50
RL
5,0000
500,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
4287/000-2015       
2,50
Item:
1 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
281,20
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
327
4325/000-2015       
0,08
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente.
Vl.Total:
88,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.100,0000
0,09
2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso
126,00
SV
1.400,0000
0,10
3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA USO DA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
67,20
SV
672,0000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
652
4330/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA - 
VALOR COM DESCONTO R$ 80,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
1.477,84
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4332/000-2015       
715,40
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
715,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
333,20
2 - AGREGADO . SUSPENSÃO
333,20
UN
1,0000
186,20
3 - TORRE. DA SUSPENSÃO
372,40
2,0000
28,42
4 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM DESCONTO R$ 1.477,84 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
28,42
UN
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4333/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
920,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
4334/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - AFERIMENTO. EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
4 - CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - VALOR 
COM DESCONTO R$ 920,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
150,00
HR
3,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4344/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO GIROFLEX - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 
4301 DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
153,56
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
4347/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SITIO TAQUARUSSU PARA OFICINA DEL REI - SERVIÇOS GUINCHO 
REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2,5% NUM 
TOTAL DE R$ 153,56 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
153,56
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
13.497,87
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4349/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.931-24/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.057-0 CEF - FICHA 528 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.497,87
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
43,8100
1.499,76
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4350/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.931-24/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.057-0 CEF - FICHA 528 - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.499,76
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,8700
115,00
3090/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
0,00
319
4433/000-2015       
11,50
Item:
1 - CARIMBO DATADOR, MANUAL ROTATIVO, 4,0X3,0CM, FORMATO DD MM AAAA, COMPOSTO DE 
BORRACHA SEMI SINTÉTICA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.320,00
3085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
0,00
458
4434/000-2015       
179,00
Item:
1 - MODELO PÉLVICO DE ACRÍLICO  - 24CMX22CM
Vl.Total:
3.580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
37,00
2 - MODELO DE PÊNIS COM ESCROTO - 15CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA PREVENÇÃO 
E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS 
DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
740,00
UN
20,0000
680,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4458/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
270,00
HR
5,4000
50,00
3 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - VALOR COM 
DESCONTO R$ 680,00 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
260,00
HR
5,2000
9.041,61
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
293
4484/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A 
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, 
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.041,61
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
10.140,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4508/000-2015       
780,00
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: 
12 meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE 
NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS 
MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
420,00
450/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
319
4510/000-2015       
20,00
Item:
1 - ADAPTADOR IDE PARA SATA - FORÇA COM TRAVA. - BA7 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA 
DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
-3.101,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4699/000-2015       
3.101,87
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.101,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-3.101,87
-3.101,87
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4699/000-2015 - 01
-3.101,87
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4699/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-3.101,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4700/000-2015       
6.465,80
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.465,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4701/000-2015       
8.160,23
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
8.160,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4702/000-2015       
1.576,63
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.576,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4703/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4704/000-2015       
9.831,26
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
9.831,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
4705/000-2015       
19.006,34
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
19.006,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-221,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
4798/000-2015       
221,25
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
221,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-221,25
-221,25
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
4798/000-2015 - 01
-221,25
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4798/0-2015 Motivo:valor incorreto.
Vl.Total:
-221,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,00
3408/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
477
4996/000-2015       
180,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA FTG 7289 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
100,00
SV
1,0000
154,36
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
06.258.194/0001-06
0,00
676
5026/000-2015       
77,18
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA UTILIZAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
154,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
324,71
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5049/000-2015       
34,34
Item:
1 - HASTE. NIVEL DE OLEO HIDRAULICA
Vl.Total:
34,34
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
274,68
2 - Aquisição de: SENSOR. COMMONRAIL
274,68
UN
1,0000
1,96
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DPJ 3021, VALOR TOTAL R$ 324,72 C/C = 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
15,70
UN
8,0000
18,64
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5050/000-2015       
18,64
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021, VALOR TOTAL R$ 18,64 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18,64
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
720,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
477
5055/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DO SENSOR COMMORAIL
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
75,00
2 - SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO ELETRONICO
240,00
HR
3,2000
75,00
3 - SERVIÇO. DE PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETPR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021, VALOR R$ 720,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
225,00
HR
3,0000
465,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
5069/000-2015       
0,19
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
465,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.500,0000
370,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
442
5071/000-2015       
0,37
Item:
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO 
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
370,00
Vl. Unit.:
Un.:
ENV
Quantidade:
1.000,0000
4.336,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
04.274.988/0002-19
0,00
445
5072/000-2015       
0,18
Item:
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
20.000,0000
3,68
2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27.345-7 BB - 
SAÚDE
736,00
FR
200,0000
408,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5077/000-2015       
0,40
Item:
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL 
OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
Vl.Total:
408,00
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.020,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
326,70
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
5078/000-2015       
0,11
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
326,70
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
154,40
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
275
5079/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA PRÉ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
154,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
94.699,00
367
5101/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 RECURSO UPA CUSTEIO. - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
94.699,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.699,00
503,09
5435/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
67.729.178/0004-91
0,00
445
5132/000-2015       
0,08
Item:
1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - Resolução 55 nº 1 de 09/01/2015 - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
503,09
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.690,0000
984,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5164/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
984,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
308,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5165/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
308,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
417,60
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
5166/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
263,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE 
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
154,40
UN
20,0000
70,80
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5172/000-2015       
1,77
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
70,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
40,0000
350,40
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.657.876/0001-82
0,00
313
5175/000-2015       
5,84
Item:
1 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil 
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de 
comprimento, espessura 0,20 mm. O produto deverá ser embalado em pacote contendo 10 unidades. Deverá 
constar etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca e quantidade. - JOCAR - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
350,40
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.669,50
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
5196/001-2014       
1.669,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5196/1-2014
Vl.Total:
1.669,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
656,88
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
5202/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco 
ou translúcido. - ALTACOPO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
656,88
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
12,0000
34.015,51
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/001-2015       
1.857,60
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
34.015,51
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
18,3100
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
528,54
731
5529/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
528,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,54
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
528,54
731
5529/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
528,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,54
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
99,00
315
5737/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Un.:
BLC
Quantidade:
15,0000
6,60
400,00
4419/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
0,00
400,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
5812/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
24.288,98
209
5903/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,67
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
770,00
657
5906/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
770,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
3,85
22,64
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5915/001-2015       
22,64
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5916/001-2015       
46,40
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
46,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5916/002-2015       
39,00
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
308,11
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/001-2015       
308,11
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
308,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/002-2015       
31,20
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
31,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
480,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/001-2015       
480,80
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
480,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/002-2015       
171,60
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
171,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
693,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6008/000-2015       
693,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
693,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6009/000-2015       
114,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
114,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6010/000-2015       
458,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
458,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6011/000-2015       
723,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
723,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
178,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6012/000-2015       
178,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
178,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
6013/000-2015       
45,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
45,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.044,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6014/000-2015       
1.044,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.044,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.295,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6015/000-2015       
2.295,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.295,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.321,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6016/000-2015       
1.321,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.321,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
6017/000-2015       
33,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
33,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6018/000-2015       
4,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.803,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6019/000-2015       
3.803,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.803,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6020/000-2015       
1.664,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.664,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6021/000-2015       
62,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
62,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
223,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6022/000-2015       
223,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
223,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.556,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6023/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.556,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.556,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6024/000-2015       
116,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
116,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
6025/000-2015       
338,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
338,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
6026/000-2015       
110,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6027/000-2015       
1.447,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.447,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6028/000-2015       
1.447,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.447,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6029/000-2015       
603,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
603,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6030/000-2015       
58,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
58,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6031/000-2015       
69,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
69,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
6032/000-2015       
100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.885,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
6033/000-2015       
3.885,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.885,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.709,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6034/000-2015       
82.709,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
82.709,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.331,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6035/000-2015       
4.331,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.331,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.154,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6036/000-2015       
4.154,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.154,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.836,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6037/000-2015       
9.836,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
9.836,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.395,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6038/000-2015       
2.395,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.395,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.136,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6039/000-2015       
1.136,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.136,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6040/000-2015       
19.005,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
19.005,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
931,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6041/000-2015       
931,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
931,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.522,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
6042/000-2015       
2.522,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.522,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.974,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
6043/000-2015       
2.974,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.974,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
6044/000-2015       
990,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
990,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
104,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
6045/000-2015       
104,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
104,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.753,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
6046/000-2015       
4.753,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.753,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
6047/000-2015       
163,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
163,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
6048/000-2015       
200,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.545,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6049/000-2015       
24.545,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
24.545,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.301,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6050/000-2015       
3.301,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.301,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.104,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6051/000-2015       
1.104,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.104,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.794,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6052/000-2015       
4.794,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.794,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.258,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6053/000-2015       
2.258,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.258,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6054/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6055/000-2015       
156,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
156,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
6056/000-2015       
1.100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.595,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
6057/000-2015       
4.595,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.595,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67.894,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6058/000-2015       
67.894,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
67.894,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
13.423,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6059/000-2015       
13.423,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
13.423,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.977,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6060/000-2015       
6.977,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.977,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.926,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6061/000-2015       
21.926,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
21.926,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.681,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6062/000-2015       
1.681,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.681,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.253,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6063/000-2015       
1.253,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.253,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6064/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.134,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6065/000-2015       
2.134,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.134,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.748,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
6066/000-2015       
2.748,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.748,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
6067/000-2015       
550,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
550,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.504,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
6068/000-2015       
41.504,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
41.504,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
6069/000-2015       
3.300,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.053,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6070/000-2015       
54.053,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
54.053,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.149,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6071/000-2015       
7.149,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
7.149,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.783,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6072/000-2015       
5.783,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.783,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.307,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6073/000-2015       
14.307,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
14.307,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6074/000-2015       
176,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
176,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6075/000-2015       
574,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
574,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6076/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.125,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6077/000-2015       
2.125,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.125,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
6078/000-2015       
1.600,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.963,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6079/000-2015       
39.963,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
39.963,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.541,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6080/000-2015       
4.541,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.541,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.454,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6081/000-2015       
3.454,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.454,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.206,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6082/000-2015       
4.206,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.206,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.531,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6083/000-2015       
1.531,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.531,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6084/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.657,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6085/000-2015       
1.657,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.657,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.513,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6086/000-2015       
16.513,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
16.513,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.733,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6087/000-2015       
1.733,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.733,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.120,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6088/000-2015       
1.120,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.120,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.040,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6089/000-2015       
2.040,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.040,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6090/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
597,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6091/000-2015       
597,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
597,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
786,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
6092/000-2015       
786,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
786,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.252,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
6093/000-2015       
8.252,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
8.252,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
97.923,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6094/000-2015       
97.923,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
97.923,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.109,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6095/000-2015       
2.109,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.109,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.422,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6096/000-2015       
6.422,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.422,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.513,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6097/000-2015       
9.513,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
9.513,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.256,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6098/000-2015       
3.256,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.256,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.447,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6099/000-2015       
3.447,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.447,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6100/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.917,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6101/000-2015       
9.917,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
9.917,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.767,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
6102/000-2015       
20.767,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
20.767,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.825,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6103/000-2015       
36.825,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
36.825,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6104/000-2015       
1.728,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.728,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.953,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6105/000-2015       
1.953,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.953,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.564,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6106/000-2015       
1.564,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.564,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6107/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.489,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6108/000-2015       
1.489,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.489,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.072,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
6109/000-2015       
4.072,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.072,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.805,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
6110/000-2015       
1.805,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.805,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
6111/000-2015       
27,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
27,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
153.495,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6112/000-2015       
153.495,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
153.495,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.211,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6113/000-2015       
6.211,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.211,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.078,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6114/000-2015       
9.078,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
9.078,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.208,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6115/000-2015       
12.208,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
12.208,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6116/000-2015       
49,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
49,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.595,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6117/000-2015       
1.595,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.595,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6118/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.087,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6119/000-2015       
4.087,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.087,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.041,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
6120/000-2015       
9.041,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
9.041,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.336,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
6121/000-2015       
26.336,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
26.336,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
6122/000-2015       
100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
297.352,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6124/000-2015       
297.352,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
297.352,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.925,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6125/000-2015       
13.925,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
13.925,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.810,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6126/000-2015       
18.810,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
18.810,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.518,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6127/000-2015       
1.518,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.518,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6128/000-2015       
19,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
19,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.388,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6129/000-2015       
3.388,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.388,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.642,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6130/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
25.642,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
25.642,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.038,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
6131/000-2015       
23.038,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
23.038,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
118.105,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
6132/000-2015       
118.105,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
118.105,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
6133/000-2015       
1.760,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.760,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.701,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
6134/000-2015       
7.701,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
7.701,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
6135/000-2015       
453,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
453,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.467,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
6136/000-2015       
3.467,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.467,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
6137/000-2015       
3.987,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.987,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
6138/000-2015       
1.274,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.274,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
6139/000-2015       
881,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
881,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
6140/000-2015       
703,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
703,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
6141/000-2015       
298,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
298,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.071,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
6142/000-2015       
18.071,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
18.071,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.418,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
6143/000-2015       
1.418,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.418,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.985,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
6144/000-2015       
4.985,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.985,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
6145/000-2015       
986,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
986,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.452,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
6146/000-2015       
24.452,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
24.452,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.721,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
6147/000-2015       
2.721,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.721,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
999,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
6148/000-2015       
999,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
999,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
833,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
6149/000-2015       
833,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
833,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.571,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
6150/000-2015       
2.571,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.571,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.198,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
6151/000-2015       
17.198,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
17.198,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.038,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
6152/000-2015       
39.038,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
39.038,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.143,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
6153/000-2015       
3.143,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.143,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.733,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
6154/000-2015       
1.733,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.733,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
6155/000-2015       
800,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
800,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.095,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
6156/000-2015       
1.095,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.095,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
6157/000-2015       
6.720,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.720,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
6158/000-2015       
235,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
235,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
6159/000-2015       
85,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
85,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
6160/000-2015       
472,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.626,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
6161/000-2015       
18.626,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
18.626,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
795,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
6162/000-2015       
795,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
795,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
6163/000-2015       
814,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
814,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
6164/000-2015       
472,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.814,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6165/000-2015       
58.814,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
58.814,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6166/000-2015       
1.578,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.578,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.252,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6167/000-2015       
3.252,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.252,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6168/000-2015       
3.826,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.826,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6169/000-2015       
935,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
935,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.291,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6170/000-2015       
6.291,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.291,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.011,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6171/000-2015       
83.011,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
83.011,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.329,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6172/000-2015       
8.329,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
8.329,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.573,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6173/000-2015       
5.573,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.573,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.133,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6174/000-2015       
9.133,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
9.133,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6175/000-2015       
430,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
430,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6176/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.213,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6177/000-2015       
1.213,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.213,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.228,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
6178/000-2015       
17.228,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
17.228,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.849,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
6179/000-2015       
5.849,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.849,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.151,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
6180/000-2015       
38.151,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
38.151,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.634,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
6181/000-2015       
2.634,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.634,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.210,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
6182/000-2015       
2.210,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.210,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.359,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
6183/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.359,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.359,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
6184/000-2015       
45,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
45,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
6185/000-2015       
365,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
365,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
6186/000-2015       
3.200,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
118.573,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6187/000-2015       
118.573,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
118.573,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6188/000-2015       
155,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
155,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.292,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6189/000-2015       
12.292,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
12.292,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
813,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6190/000-2015       
813,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
813,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6191/000-2015       
115,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
115,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.672,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
6192/000-2015       
11.672,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
11.672,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
607.408,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6193/000-2015       
607.408,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
607.408,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.255,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6194/000-2015       
6.255,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.255,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.611,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6195/000-2015       
4.611,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.611,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.740,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6196/000-2015       
52.740,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
52.740,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6197/000-2015       
1.482,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.482,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.389,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6198/000-2015       
1.389,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.389,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.744,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6199/000-2015       
13.744,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
13.744,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.257,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
588
6200/000-2015       
2.257,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.257,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
137.594,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
6201/000-2015       
137.594,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
137.594,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.184,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
6202/000-2015       
6.184,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.184,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.116,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
6203/000-2015       
1.116,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.116,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.173,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
6204/000-2015       
37.173,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
37.173,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
549.535,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6205/000-2015       
549.535,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
549.535,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
681,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6206/000-2015       
681,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
681,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.984,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6207/000-2015       
1.984,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.984,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.967,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6208/000-2015       
38.967,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
38.967,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.569,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6209/000-2015       
1.569,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.569,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.864,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6210/000-2015       
1.864,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.864,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.917,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6211/000-2015       
6.917,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.917,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.113,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
6212/000-2015       
21.113,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
21.113,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
6213/000-2015       
221,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
221,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.045,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
6214/000-2015       
25.045,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
25.045,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
188.320,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6215/000-2015       
188.320,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
188.320,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.340,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6216/000-2015       
5.340,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.340,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.336,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6217/000-2015       
7.336,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
7.336,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.011,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6218/000-2015       
10.011,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
10.011,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
127,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6219/000-2015       
127,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
127,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.336,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6220/000-2015       
1.336,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.336,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6221/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
746,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6222/000-2015       
746,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
746,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.364,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
6223/000-2015       
13.364,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
13.364,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.022,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
6224/000-2015       
9.022,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
9.022,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
532,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
6225/000-2015       
532,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
532,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.993,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
6226/000-2015       
7.993,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
7.993,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.375,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6227/000-2015       
20.375,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
20.375,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6228/000-2015       
270,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
270,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6229/000-2015       
467,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
467,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.541,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6230/000-2015       
2.541,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.541,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6231/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6232/000-2015       
374,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
374,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.174,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
6233/000-2015       
3.174,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.174,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
6234/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.239,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6235/000-2015       
35.239,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
35.239,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.182,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6236/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.182,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.182,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.464,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6237/000-2015       
2.464,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.464,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
999,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6238/000-2015       
999,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
999,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
629,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6239/000-2015       
629,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
629,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6240/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6241/000-2015       
247,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
247,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.258,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
6242/000-2015       
3.258,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.258,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
6243/000-2015       
1.800,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.202,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
6244/000-2015       
20.202,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
20.202,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
0,00
137
6253/000-2015       
376,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
376,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.94.01
O
0,00
35
6254/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4627/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
473
6256/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE 
PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4628/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
308,84
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
473
6262/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
7,13
1,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA PALESTRA "RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS À EDUCAÇÃO (SENAC)" 
EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/06/15, SAÍDA ÀS 19h30 DO DIA 12/06/15 E RETORNO ÀS 21h30 DO DIA 
13/06/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
132,75
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
6270/000-2015       
132,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
132,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
6271/000-2015       
30,29
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - 
JURIDICO
Vl.Total:
30,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
387,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
6272/000-2015       
387,64
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - 
Vl.Total:
387,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ADMINISTRAÇÃO
337,75
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
6273/000-2015       
337,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
337,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
118,14
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
6274/000-2015       
118,14
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - 
OBRAS
Vl.Total:
118,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
6275/000-2015       
130,63
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
130,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.768,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
6276/000-2015       
2.768,54
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
2.768,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
6277/000-2015       
485,70
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - 
DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
485,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.088,30
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
6278/000-2015       
2.088,30
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.088,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
6279/000-2015       
44,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
44,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.168,57
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
6280/000-2015       
1.168,57
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - 
ESPORTES
Vl.Total:
1.168,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4639/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
473
6281/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA PALESTRA "NEURODIDÁTICA  - O CÉREBRO E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
(SENAC)" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 23 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
6.880,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
6.880,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
6292/000-2015       
430,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MARCA MAVARO - FPS 30 POTE 4KG COM DOSADOR - C/C 244-3 CEF - SAÚDE - ACERTO 
CONTÁBIL CI 118/2015 - REF. AO EMPENHO 2876/2015
Vl.Total:
6.880,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
1.720,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
6293/000-2015       
430,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MAVARO - FDS 30 POTE 4KG COM DOSADOR - C/C 244-3 CEF - SAÚDE - ACERTO CONTABIL 
CI 119/2015 - REF. AO EMPENHO 2905/2015
Vl.Total:
1.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
130.110,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
6294/000-2015       
130.110,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
Vl.Total:
130.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVENIO Nº 041/2014 - C/C 398-9 CEF - SAÚDE - ACERTO 
CONTABIL CI 120/2015 - REF. EMPENHO 66/2 2015
100.279,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
6295/000-2015       
100.279,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME  CONVENIO 041/2014 - C/C 398-9 CEF - ACERTO CONTABIL CI 
120/2015 - REF. EMPENHO 1184/2 2015
Vl.Total:
100.279,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.790,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
6318/000-2015       
4.790,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.790,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.906,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6346/000-2015       
4.906,36
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - MAIO/2015
Vl.Total:
4.906,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
129,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6347/000-2015       
129,26
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - MAIO/2015
Vl.Total:
129,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6348/000-2015       
318,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
318,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.747,33
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
63.747,33
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
6355/000-2015       
58.744,81
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
58.744,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.002,52
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 8/60 - LEI Nº1448/2014
5.002,52
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
9.096,58
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
6371/000-2015       
9.096,58
Item:
1 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA 
VIRADA CULTURAL NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
9.096,58
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
79,90
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
6372/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
79,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
89.658,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6373/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
27.354,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
582,0000
52,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
20.280,00
UN
390,0000
217,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
33.852,00
UN
156,0000
227,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
8.172,00
UN
36,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
15.131,21
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6374/000-2015       
491,92
Item:
1 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 09/03/2015 A 10/03/2015) 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E 
AVENIDAS
Vl.Total:
491,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.260,50
2 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 11/03/2015 A 10/04/2015) 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E 
AVENIDAS
7.260,50
1,0000
7.378,79
3 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 11/04/2015 A 10/05/2015) 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E 
AVENIDAS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
7.378,79
1,0000
0,00
4729/2015
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
7.969,34
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6375/000-2015       
3.774,97
Item:
1 - REALINHAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO 188/2014 (PERÍODO 11/03/2015 A 06/04/2015) PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO MENSAL DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CAMPOS DE FUTEBOL
Vl.Total:
3.774,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.194,37
2 - REALINHAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO 188/2014 (PERÍODO 07/04/2015 A 06/05/2015) PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO MENSAL DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CAMPOS DE FUTEBOL - MANUTENÇÃO DE 
LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
4.194,37
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
11.833,70
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
6376/000-2015       
0,10
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30.000,0000
7,60
2 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - COSMODERMA
1.459,20
FR
192,0000
0,05
3 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
300,00
COMP
6.000,0000
0,35
4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED
3.675,00
CAP
10.500,0000
5,80
5 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.450,00
FR
250,0000
1,95
6 - MIKANIA GLOMERATA 0,1MG/ML XAROPE - O XAROPE ESTÁ  PADRONIZADP EM 0,0035% DE CUMARINA - 
FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.949,50
FR
1.000,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
334,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
348
6377/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
334,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
0,00
4738/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
49,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
288
6378/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO 
PAULO/SP - DIA 21/05/2015, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 17h15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
148,42
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
148,42
148,42
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
6379/000-2015       
148,42
Item:
1 - RENTAB LANÇ INDEV EM 30/09/2014 - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB - C/13990-4 CFEM - BC 
1120 - DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
148,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
756,60
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
68
6380/000-2015       
63,05
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - JF / COMPACT - A SER USADO NA 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
756,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
8.106,30
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
527
6381/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
4.916,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
130,0000
49,93
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - JF / COMPACT
499,30
UN
10,0000
47,66
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
63,05
6 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - JF / COMPACT
756,60
UN
12,0000
63,00
7 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF / COMPACT - ATENDER  A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
504,00
UN
8,0000
440,74
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
440,74
440,74
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
6382/000-2015       
56,85
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - MAGENTA
Vl.Total:
56,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,86
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - YELLOW
56,86
UN
1,0000
56,85
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - CYAN
56,85
UN
1,0000
75,06
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100/BLACK
75,06
UN
1,0000
53,31
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - COLORIDO
106,62
UN
2,0000
44,25
6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - PRETO  - PARA USO DO CRAS E DESTA SECRETARIA 
- C/C 28283-9 BB - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 218/2015 - REF. AO EMPENHO 3036/2015 - ASSISTENCIA 
SOCIAL
88,50
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
85,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85,93
85,93
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
6383/000-2015       
85,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
85,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.068,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.068,04
3.068,04
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6384/000-2015       
3.068,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
3.068,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4737/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
42,26
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6385/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDE - RRAS 07 NO SAMU 
DE ITANHAÉM/SP - DIA 27/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
4736/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
49,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6386/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 21/05/2015, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 
17h15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
988,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
RP
O
0,00
5003
6610/000-2014       
988,82
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6610/0-2014
Vl.Total:
988,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
296/2014
Pregão Eletrônico
JOÃO ROBERTO DAVOGLIO EPP
0,00
0,00
RP
J
02.419.903/0001-37
416.299,90
5004
8755/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01
Vl.Total:
26.415,90
Un.:
UN
Quantidade:
147,0000
179,70
2 - MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01
1.404,00
UN
13,0000
108,00
3 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
15.600,00
UN
130,0000
120,00
4 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M) - PARA ATENDER A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 29.385-7 BB - EDUCAÇÃO
372.880,00
UN
3.160,0000
118,00
99.615,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
RP
O
0,00
5003
9721/000-2014       
99.615,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9721/0-2014
Vl.Total:
99.615,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
682,45
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12961/001-2014       
40,95
Item:
1 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA M - MENINA LINDA
Vl.Total:
204,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
40,95
2 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA G - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
54,59
3 - TÊNIS ESPORTIVO - LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
272,95
UN
5,0000
620,80
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12963/001-2014       
11,83
Item:
1 - SUTIàP - MORENA FLOR
Vl.Total:
59,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
11,83
2 - SUTIàM - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
11,83
3 - SUTIàG - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
5,00
4 - CALCINHA EM LYCRA P - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
5,00
5 - CALCINHA EM LYCRA M - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
5,00
6 - CALCINHA EM LYCRA G - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
2,71
7 - MEIA ESPORTIVA SOQUETE - K & H
27,10
UN
10,0000
22,75
8 - CALÇA LEGUE P - PRIMEIRA HORA
113,75
UN
5,0000
22,75
9 - CALÇA LEGUE M - PRIMEIRA HORA
113,75
UN
5,0000
22,75
10 - CALÇA LEGUE G - PRIMEIRA HORA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
113,75
UN
5,0000
807,42
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12967/002-2014       
4,46
Item:
1 - CUECAS M - REQUINTE
Vl.Total:
22,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,46
2 - CUECAS G - REQUINTE
22,30
UN
5,0000
3,54
3 - MEIA - SOBERANA
17,70
PAR
5,0000
22,66
4 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM P - DU BRASIL
113,30
UN
5,0000
22,66
5 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM M - DU BRASIL
67,98
UN
3,0000
22,66
6 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM G - DU BRASIL
90,64
UN
4,0000
18,20
7 - CAMISETA MANGA LONGA P - MALHA SOL
145,60
UN
8,0000
18,20
8 - CAMISETA MANGA LONGA M - MALHA SOL
145,60
UN
8,0000
18,20
9 - CAMISETA MANGA LONGA G - MALHA SOL - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 
BB - ASSISTÊNCIA
182,00
UN
10,0000
734,35
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12968/002-2014       
52,78
Item:
1 - EDREDOM DE SOLTEIRO - ENXOVAIS OLIVEIRA
Vl.Total:
527,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,56
2 - TOALHA DE BANHO - TSF ENGOTEX
145,60
PCT
10,0000
5,91
3 - TOALHA DE ROSTO - TSF ENGOTEX
29,55
PCT
5,0000
6,28
4 - FRONHA - ENXOVAIS OLIVEIRA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
31,40
UN
5,0000
57,33
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12975/002-2014       
13,65
Item:
1 - GUARDA CHUVA - JM IMPORTS
Vl.Total:
13,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,92
2 - SOMBRINHA - JM IMPORTS - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
43,68
UN
4,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.239.505/0001-67
7.300,00
5001
13450/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, motorista, tacógrafo e 
combustível, 4 x 2 ou 4 x 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de máquinas e 
com rampa hidráulica para o embarque das máquinas, ano e modelo mínimo 2010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.300,00
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
146,00
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Junho de 2015.